Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
Data publikacji: 2004-12-16

Jak dokumentować wywóz towarów uszlachetnianych na zlecenie kontrahenta unijnego

Spółka z o.o. do 30 kwietnia 2004 r. wykonywała usługę szycia bielizny dla włoskiej firmy na zasadzie uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń. Towar przyjeżdżał na fakturę pro forma, wyjeżdżał na podstawie naszej faktury za usługę opodatkowaną stawką 0% VAT. Od 1 maja 2004 r. nadal świadczymy tę usługę na towarze powierzonym przez włoską firmę. Towar przyjeżdża na podstawie faktury pro forma, wyjeżdża na podstawie naszej faktury sprzedaży za usługę. Czy w tej sytuacji, prowadząc szczegółowe rozliczenie towaru, a towar wyjedzie z terytorium Polski w ciągu 30 dni, możemy ujmować w deklaracji VAT-7 i podsumowujących deklaracjach kwartalnych tylko wewnątrzwspólnotowe dostawy? A jak to wygląda od strony INTRASTAT?

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00